供应商清场业务流程图
2016-09-02 10:33:20 0 举报
供应商清场业务流程图是一种用于描述供应商在合同到期或提前终止后,如何进行设备、物资等的清理和撤离的流程图。该流程图通常包括以下步骤:首先,供应商需要向采购方提交清场申请;其次,采购方会对申请进行审核,并安排相关人员进行现场检查;然后,双方会签订清场协议,明确清场的时间、地点、方式等内容;之后,供应商按照协议进行设备、物资等的清理和撤离;最后,采购方会对清场结果进行验收,并在验收合格后支付相应的费用。整个过程旨在确保供应商能够顺利完成清场工作,为后续的采购活动做好准备。
作者其他创作
大纲/内容
财务确认
p-VendClear
更新供应商采购组信息
供应商清场维护
单据确认
update
VendorInfoStatus='0'StopBusiness='Y'StopBusiDate=getdate()+1StatusChangeDate=getdate()+1
insert
按供应商
更新供应商门店信息
VendorStoreStatus='0'StopBusiness='Y'StopBusiDate=getdate()+1StatusChangeDate=getdate()+1
单据新增
新增商品状态单据信息
单据保存
END
供应商清场管理
调用存储过程p_ItemStatusPlan_Oper
UpdItemStatusHUpdItemStatusMUpdItemStatusD单据状态为录入状态(‘01’)
VendorDeptStatus='0'StopBusiness='Y'StopBusiDate=getdate()+1StatusChangeDate=getdate()+1
更新供应商基本信息
按采购组
单据状态为确认状态(‘02’)
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