(资金系统)员工公务临时借支申请审批流程
2016-11-24 14:00:35 0 举报
员工公务临时借支申请审批流程通常包括以下步骤:1. 员工填写借支申请表,注明借支事由、金额和归还时间等信息。2. 员工将借支申请表提交给直接上级进行审批。3. 直接上级审核借支申请,确认无误后签字同意。4. 员工将借支申请表和相关证明材料提交给财务部门。5. 财务部门审核借支申请,确认无误后批准借支。6. 员工领取借支款项并按照约定的时间归还。 这个流程旨在确保公司资金的合理使用,防止因个人原因导致的资金损失。同时,它也能够为公司提供一个有效的监督机制,确保员工在使用公司资金时遵守相关规定。
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大纲/内容
单位负责人。流程角色[单位负责人]
单位财务负责人(付款单位).流程角色[单位财务负责人(付款单位)]
原币合计[5000]
填单人
集团财务分管领导。流程角色[集团财务分管领导]
结束
集团财务总监。流程角色[集团财务总监]
高一级审批人。流程角色[高一级审批人]
直接上级。常用变量[直属主管]
原币合计[20000]
团财务共享核算岗。流程角色[团财务共享核算岗]
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