财务请款流程
2017-01-04 14:35:52 0 举报
财务请款流程通常包括以下几个步骤:首先,员工需要填写请款单,详细列出请款的原因、金额和日期等信息。然后,员工将请款单提交给直接上级进行审批。如果直接上级批准了请款申请,员工需要将请款单提交给财务部门。财务部门会对请款单进行审核,确保所有的信息都是准确的,并且符合公司的财务政策。如果财务部门批准了请款申请,员工会收到款项。在整个过程中,所有相关的文件都会被妥善保存,以备后续的审计和查询。总之,财务请款流程旨在确保公司的财务安全,并促进有效的财务管理。
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大纲/内容
采购专员填写表单《报销凭单》A-4,表单后附报销凭证。
采买项目需调整
聚航集团采购—请款—报销操作流程
采购部总监审批
部门总监签字
出纳将所有表单及票据送至会计处
结束
物品入库
总经理签字
总经理审批
出纳按照请款标准以现金、网银等方式将款项交予采购专员
出纳核对申购单
垫付
如采买过程中出现垫付情况,则再走集团报销流程。
会计入账,完成工作
采购专员凭借采买票据与出纳核对并进行结算,拿回请款单。
结算后无垫付
不同意采买
采购专员填写表单《请款单》A-3
部门总监审批
出纳复核并报销
采购专员采买回物品后,向申购人反馈采买结果,申购人在申购单上签字确认后方可入库
集团无采买需求
同意采买
采购专员填写《采购申请单》A-2
填写表单《聚航集团申购单》A-1
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