购销业务审批流程图
2017-01-04 16:30:27 0 举报
购销业务审批流程图是一种用于描述企业购销业务审批过程的图表。它通常包括以下步骤:首先,采购部门提交采购申请单,经过上级领导审批后,将采购申请单交给财务部门进行预算审核。如果预算审核通过,采购部门会与供应商签订合同并付款。然后,货物到达后,验收部门会对货物进行验收,并将验收结果报告给上级领导。最后,仓库部门会根据验收结果将货物入库。整个流程图旨在确保企业购销业务的合规性和有效性。
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大纲/内容
300万元(含)以上购销资金、预付款所有资金
5-5:负责人审批
直属企业
30万元以下非预付购销资金
8:资金专员审核日预算表
1:粮油购销业务制单岗(业务经办人员)发起
5-3:财务集中管理中心分管资金主任审核
2-1:业务科室负责人审核
事业部
5-1:购销业务审核岗审核
判断金额
5-4:分管领导审批
100万元(含)以上购销资金、预付款所有资金
7:稽核岗生成日预算表
4-3:法人代表 (董事长)审核
2-2:分管领导审核
5-2:风险管控岗审核
4-1:财务科负责人审核
500万元(含)以上购销资金、预付款所有资金
4-2:总会计师 (总经理)审核
线下审批
3:初审岗审核,上传电子影像
9:稽核岗推送付款指令
6:稽核岗稽核
30万元(含)以上购销资金、预付款所有资金
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