出纳岗工作流程 - 费用报销
2013-03-19 16:00:43 83 举报
出纳岗工作流程中的费用报销环节,主要包括以下几个步骤:首先,员工需要填写费用报销单,详细列出费用的用途、金额等信息,并附上相关的发票或收据。然后,将费用报销单和相关证明材料提交给直属上级进行审批。上级审批通过后,将报销单和材料交给财务部门。财务部门会对报销单和材料进行核对,确认无误后,会进行费用的核算和支付。最后,财务部门会将支付结果反馈给员工,整个报销流程就算完成。这个流程旨在确保公司资金的合理使用,防止财务风险的发生。
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大纲/内容
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致
检查并督促领款人签名
登记现金流水账
出纳岗工作流程 - 费用报销
将记账凭证及时传主管岗复核
据记账凭证金额付款
在原始凭证上加盖“现金付讫”图章
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