应付对账流程图
2016-07-21 11:31:20 0 举报
应付对账流程图是一种用于描述公司如何管理其应付账款的图表。它通常包括以下步骤: 1. 收到供应商发票。 2. 核对发票与采购订单是否一致。 3. 确认应付款项。 4. 记录应付款项。 5. 定期与供应商对账,确保账目准确无误。 6. 支付应付款项。 这个流程图可以帮助公司更好地管理其应付账款,确保及时支付,避免逾期付款带来的额外费用。同时,它也有助于提高公司的财务管理水平,为决策提供准确的数据支持。总之,应付对账流程图是企业管理应付账款的重要工具。
作者其他创作
大纲/内容
运输业务部
无差异
供应商对账流程图
从系统导出对账数据并制作台帐
结算部
通知供应商发对账单于我司
按照公司规定,到期办理支付运费手续,并填写支出证明单
市场部
开始
财务部
将签字确认的支出证明单提交出纳
双方一起找出差异并更改,完成对账工作后由主管审核确认
有差异
结束
双方对账确认
通知开票,并通知邮寄对账单和发票要求
确认供应商开票时间和开票方向
录入价格、扣款等明细
提供完整的合同及附件(包含价格电子版+纸质版+对账联系人),并提供考核扣款明细
收到对账单及发票,登记并存档扫描件
将发票给财务应付会计签收确认
保证信息完整无误的录入系统
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