票据操作流程图
2016-09-19 16:07:38 0 举报
票据操作流程图是一种图形化表示,用于说明在处理各种票据(如支票、汇票等)时所需遵循的步骤和程序。该流程图通常包括以下主要环节:首先,收集并核对票据信息,确保其真实性和准确性;其次,对票据进行分类和归档,以便于后续处理;接着,根据票据类型和金额,进行相应的账务处理,如入账、出账等;然后,对处理后的票据进行审核和确认,确保所有操作都符合相关法规和公司政策;最后,将处理结果通知相关人员,如客户、供应商等。整个流程旨在确保票据处理的准确性、高效性和合规性,降低潜在的风险和损失。
作者其他创作
大纲/内容
N
查看实收记录
请求是否有菜单权限
条件查询:提示操作提示框,确定后,将要查询条件集合提交,刷新列表
初始化:请求票据操作列表
置为废票:提示操作提示框,确定后,将要红冲的票据id提交,显示进度框,后台反馈显示结果
是否有置为废票权限
是否有红冲权限
换发票:1、业务逻辑:一张票据能换多张发票,多张票据只能换一张发票2、显示:单选一条票据,弹出一窗口,可输入多条发票;多选票据时,弹出一窗口,只能填写一张发票
Y
数据导出成Excel请求数据,从后台获取Excel
是否有导出权限
查看是否有查看应收实收的操作权限
打印票据
弹出提示框
开始
置红冲:提示操作提示框,确定后,将要红冲的票据id提交,显示进度框,后台反馈显示结果
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