配件室工作流程图
2016-10-20 15:50:37 0 举报
配件室工作流程图描述: 1. 接收配件申请单。 2. 根据申请单检查库存。 3. 如果库存充足,则直接发货。 4. 如果库存不足,则进入采购流程。 5. 采购部门根据需求进行采购。 6. 收到采购的配件后,进行质量检查。 7. 检查合格后,入库并更新库存信息。 8. 通知申请部门配件已到货。 9. 申请部门安排人员领取配件。 10. 领取配件后,配件室更新库存信息。 这是一个简化的配件室工作流程图描述,具体的流程可能会因公司的实际运营情况和需求而有所不同。
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大纲/内容
进仓单据保管(附单据)
采购领导小组审批
仓管员报件填写配件资料或样板
审批人审批
交财务室复核及报帐
型号不符退货
第二联交财务
有记录上货架
采购及仓管员验收(到货货物)
出库(附单据)修理工签名
与供货商的送货单对数核实并开具发票
无记录给编号定位
零星采购(零星件)
查有否备件
维修工报件填写配件资料或样板
通知供货商取支票
填写报帐所需资料
交负责人审核并签名
第一联交采购
维修工填写领料所需资料
没件
即出件
给临时货架号
第三联交仓管员
有件通知维修工
货单交记帐员入库(录入电脑)
单据保管
第二联记帐员留底
配件室工作流程图
第一联交财务
常用备件
采购并询价(货比三家)
以旧换新件
指定供货商(批量件)
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