差旅费用报销流程-2016.10.28
2016-08-16 13:03:29 0 举报
差旅费用报销流程主要包括以下几个步骤:首先,员工在出差期间产生的所有费用需保存好相关票据和凭证;其次,员工需填写差旅费用报销单,详细列出每一笔费用的用途、金额等信息;然后,将报销单和相关票据提交给直接上级进行审批;审批通过后,再提交至财务部门进行进一步审核;最后,财务部门确认无误后,将在规定的时间内将报销款项支付给员工。在整个过程中,员工需要保持票据的真实性和完整性,以确保报销流程的顺利进行。
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大纲/内容
部门助理初审单据
费用判断
董肯行政助理
部门总
时间=24小时
归档
事业部总
其他:各事业部总大客:胡永
行政总监
部门属于董事会资金财务部上海总部
申请人是孙正暘
技术和销售部门费用总额3000元职能部门费用总额1000元
上海出纳审核
费用总额1000元且住宿费300元/晚
孙正暘
行政助理
申请人
财务出纳
总经理
石慧
分管副总
上海财务经理审核
财务总监审批付款
财务总监
广州财务经理审核
孙星炎
差旅费用报销流程
非东区部门
其他
工具判断
无
技术和销售部门费用总额=3000元职能部门费用总额、=1000元
东区部门
李总:职能部门程总:技术部门琚总:销售部门
费用总额=1000元且住宿费=300元/晚
终审
行政经理
有
时间24小时
上海行政打印、审核
申请人是孙星炎
出差申请流程
返回出发地判断
结束(转报销)
部门判断
转报销
李梦婷
飞机
初审
广州行政打印、审核
时间判断
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