出账审批流程-财务
2016-11-07 17:19:14 0 举报
出账审批流程是财务部门的重要工作之一,它确保了公司资金的合理使用和有效控制。该流程通常包括以下步骤:首先,员工提交报销申请单或付款申请单,附上相关的发票和凭证;然后,这些申请单被送到财务部门进行初步审核,检查是否符合公司的财务政策和规定;接下来,如果申请单通过初步审核,它将被送到相关部门的负责人处进行审批;最后,如果所有审批都通过,财务部门将进行最后的账务处理,完成出账操作。这个过程旨在确保每一笔资金的流动都有明确的记录和合理的解释,从而保护公司的财务安全。
作者其他创作
大纲/内容
财务转账【财务会计岗】
出账流程结束
会计审核【财务结算岗】
财务结算岗位职责
出账审批流程
档案审核【档案审核岗】
流程简介
出账申请【数据支持岗】
操作要点1.确认头息还款情况:若头息已入账,在还款计划中操作还款并上传截图;反之,则不操作。2..确认代扣计划:当还款计划代扣方案为“是”时,确认还款计划中每期次的代扣状态。本金期次不可以代扣!注:当代扣状态显示为“超限额”时,表示当期次应还金额大于代扣卡每日代扣限额,系统不能进行自动代扣,需财务操作实时代扣或客户进行线下还款。只要不超限额,所有期次均可选择代扣。
操作要点1.根据借据情况完成天乐卡到指定权证卡的转账,转账金额须等于借据申请金额。2.打印系统中的出账申请单并存档。注:当借据的状态为配资/高敲,或出账备注中注明为“补录流程”时,无需真实打款。
出账确认【财务结算岗】
风控经理【风控审核岗】
审贷会审批通过
操作要点1.根据借据信息及前手岗备注信息确认出账金额,打印出账申请单并存档。2.当借据起始日与当前日期不符,须将流程回退至发起岗修改借据起始日;反之则结束出账流程。
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