风险分级管控及隐患排查
2025-11-26 09:53:50 0 举报
《风险分级管控及隐患排查管理规程》是一份关键的企业内部文件,用于指导和规范公司在生产经营过程中的风险评估与管理。该规程的核心内容强调对潜在危险因素进行科学、系统的分类,并依据风险等级实施差异化管理措施,确保风险降至可控范围内。此外,规程明确要求定期开展隐患排查,及时发现并处置各类安全隐患,通过持续的改进和创新,构建更为稳固的安全生产体系。 通过精准的风险辨识、评估与控制,以及积极的隐患排查活动,企业能够高效防范事故发生,保障员工的生命安全和企业的稳定发展。这份文档不仅是企业遵循安全生产法律法规的具体体现,也是企业履行社会责任、建立良好社会形象的重要基础。在执行该规程时,企业应结合自身实际,不断创新和提升风险管理的手段和水平,力求实现人、机、环境三者的和谐共处。
作者其他创作
大纲/内容
管控措施清单
否
通过
四色图绘制
风险数据是否完整?
风险分级管控开始
隐患类型判断?
设备风险数据收集
大区层级风险地图
试验室/车间层级风险地图
大区领导审核
抄送总部安管人员
整改情况入案例库
不通过
重新计算风险值
结束
抄送部门/大区责任人
对照
是
风险值计算
整改完善
布置完成?
上传隐患至总部数据库
完成
大区安全主管部门审核?
部门责任人整改并上报
大区安全管理人员审核
厂房/园区/大区红橙黄蓝布置
确定风险等级
流程说明:1 风险分级管控的输出包括四色图和分级管控措施清单。四色图作为风险可视化的展示;分级管控措施清单作为隐患排查的依据文件。2 隐患排查过程中,专家查出问题直接上报总部数据库,且抄送部门/大区责任人。流程中不能因为抄送问题影响下序整改流程的进程。
总部层级风险地图
隐患排查开始
总部审核评价?
补充缺失数据
分级管控
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