内部审核流程图
2017-03-30 14:56:06 0 举报
内部审核流程图是一种用于描述企业内部审计工作过程的图表。它通常包括以下几个步骤:首先,内部审计部门根据公司管理层的要求和风险评估结果,制定年度审计计划。接下来,内部审计人员对被审计部门进行初步调查,了解其基本情况和业务流程。然后,内部审计人员根据审计计划,采用各种审计方法(如抽样、分析等)对被审计部门进行详细的检查和测试。在审计过程中,内部审计人员会收集相关证据,并对发现的问题进行分析和评价。最后,内部审计人员撰写审计报告,向公司管理层汇报审计结果,并提出改进建议。整个内部审核流程旨在帮助公司发现潜在问题,提高管理水平,保障企业利益。
作者其他创作
大纲/内容
12
封闭不符合
跟踪检验
内审报告
04
总经理批准
结束
03
编制审核实施计划
内审表
09
汇总,分析,评价体系运行
08
确定不符合,编写不符合报告
02
收集内部审核信息
物贸公司各部门
内部审核工作的通知
开始
11
确定纠正,预防措施
评审小组
首次会议记录
07
首次评审会议,实施审核,收集客观证据
05
编制检查表
符合要求
末次会议记录
01
编制年度审核 体系
10
召开末次评审会议,编纂审核报告
内部审核流程图
输出文档
企业管理部
不符合报告
总经理
不符合要求
06
成立内部审核评审小组
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