报销流程图
2018-02-09 10:23:29 0 举报
报销
作者其他创作
大纲/内容
审批
费用报销申请表
各部门
财务
阶段
N
报销制度
审批阶段
产生费用
总经理审批主要看是否真实合理
Y
会计报表
总经理
说明
相关规程/表单
收款
费用报销:因出差、招待等产生的费用,需填写《费用报销申请表》;采购报销:因采购产生的费用,需填写《采购报销申请表》;所有报销项目需当月填报,特殊情况延期准许三月内填报,超过三个月则不予报销。
审核报销
填报销表整理发票
核对票据及报销是否合法合规,是否符合流程。通过则予以发放报销,并编制日记账。
审核
报销人员必须取得完整真实合法的原始凭证
报销阶段
报销流程图
文员审批对报销表及原始凭证核对;未通过则依实际情况处理,包括退回报销单,剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额,要求报销人员补充说明或补必要单证。
按规定周期汇总编制会计报表。
文员
采购报销申请表
编制凭证
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