物资采购申请、报销流程-2016.10.27
2016-08-17 14:16:01 0 举报
物资采购申请与报销流程在2016年10月27日进行了规定。该流程主要包括以下几个步骤:首先,员工需要提交物资采购申请,包括所需物资的详细信息、数量和预计价格等。然后,由部门经理审批该申请。一旦获得批准,员工可以开始采购物资。采购完成后,员工需要提交采购收据和发票以供报销。接下来,由财务部门进行审核并确认报销金额。最后,经过最终审批后,员工将收到相应的报销款项。此流程旨在确保物资采购的透明性和合规性,以及有效管理公司财务。
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大纲/内容
该节点显示办公用品报销明细表单
行政经理
上海财务经理审核
事业部总
李总:职能部门程总:技术部门琚总:销售部门
副总或技术、销售部门预估金额2000元
采购物品类型属于笔记本电脑
东区部门
金额判断
行政助理采购
广州财务经理审核
物资采购申请、报销流程
其他:各事业部总大客:胡永
总经理
归档
申请人
部门总
协议签订
分管副总
技术、销售部门预估金额=2000元
部门判断
财务总监审批付款
技术、销售部门预估金额=1000元职能部门预估金额2000元
行政询价
非东区部门
行政总监
事业部总或技术、销售部门预估金额1000元职能部门预估金额=2000元
采购物品类型属于其他
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