公司流程|采购部流程:OEM及ODM价格预审流程
2025-06-04 14:18:27 0 举报
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大纲/内容
07.提请人存档。
过程描述
本流程由采购部归口管理。
【新品开发部】01-01.协助提供资料
Y
采购部
成本预算签批表及首单量需求签批表
【采购总监】03.审核
公司高管
【资源评价总监】06.审核
N
05.资源评价经理审核。
01-01.新产品开发专员协助提供成本预算签批表,销售支持专员提供首单量需求签批表,以便采购走价格流程。
【资源评价主管】04.审核
04.资源评价主管审核及意见签批。
01.采购专员系统提请采购价格预审流程。
【资源评价经理】05.审核
流程编号
【采购经理】02.意见签批
02.采购经理审核。
开始
公司相关部门
03.采购总监审核。
OEM及ODM价格预审流程
结束
【采购专员】07.存档
【采购专员】01.系统提请价格预审流程
06.总监审批。
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