公司流程|采购部流程:采购总价评审流程(开标)
2025-06-04 18:37:23 0 举报
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大纲/内容
过程描述
本流程由采购部归口管理。
采购部
【采购经理】02.审核
公司高管
【二级部门负责人】03.审核
【采购专员】09.备档
【资源开发评价经理】04.审核
以下情况需进行招标:1.单次采买总金额在10W以上的非生产性物料;2.单次采买总金额在20W以上的生产性物料;3.重要性物料视相关情况而定;01.采购员根据《采购价格管理制度》生成价格后,在系统上发起价格申请(经招标委员会会审通过的相关附件)申请人包括:1.采购部2.销售支持部采购处3.电商商务支持处
【副总经理】08.审核
【财务总监】07.审核
流程编号
【审计经理】06.审核
开始
公司相关部门
采购总价评审流程(开标)
结束
【采购总价】05.审核
【采购专员】01.价格提交
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